modelo 111

trabajo para empresas; por lo que siempre facturo con retención. A veces con el 2% (por tratarse de actividades agricolas - epigrafe 911) y otras al 21% (conducción epígrafe 612). Empecé en junio y hasta el momento solo presentaba los modelos de Iva e Irpf. Pero ahora mirando cuáles eran los modelos que debía presentar en enero de resumen anual he visto que también está el modelo 111.
Mi pregunta es: debo también presentar el modelo 111 (de las retenciones que yo facturo) o sólo lo presentan aquellos que reciben facturas con retención? No lo acabo de entender. En este caso yo soy quien hace las facturas con retención.

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