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Retención IRPF

cgs

Buenos días,
Trabajo como autónomo desde el 1 de abril del 2014. Desde mi comienzo en este tipo de actividad he emitido dos facturas, el 1 de mayo con los trabajos realizados en el mes de abril, y el 1 de junio con los trabajos realizados en el mes de mayo. Para los trabajos realizados en el mes de junio emitiré factura el 1 de julio, así que entiendo que esta última factura no entra dentro del segundo trimestre, ¿Es así?.
Por otro lado, las facturas que he emitido han sido a la misma empresa (una S.A.) y en ellas, aparte de incrementar el 21% de IVA, he retenido un 9%.
Desde el 1 de Julio y el 20 de julio tendré que hacer la declaración trimestral de IVA de esas dos facturas del trimestre (Modelo 303).
Pero mi duda es con respecto a las retenciones de IRPF que he aplicado en las facturas....¿tengo que hacer también declaración trimestral de estas dos retenciones???....y si es así, ¿Qué modelo debo utilizar?.
Muchas gracias

Creada el
  • Hola,

    Si has aplicado retención y no tienes marcada la obligacion en el MOD 036 no hace falta que presentes modelo 130.

    El IVA si que tienes que hacerlo incluyendo además los gastos con IVA soportados.

    Si necesitas ayuda, somos ASESORÍA ONLINE, y Punto de Apoyo al Emprendedor, podemos realizarte todos los trámites de asesoramiento y alta gratuitamente de autónomo, además puedes contratar nuestro servicio de Asesoría Fiscal y Contable para Autónomos.

    Mas información: www.asesoriagrg.es


    Respondido el

  • 1
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Junta de Andalucía

Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de Andalucía, por un importe de 25.892,92 €, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto 401N1700034 / DIGITALIZACION INTEGRAL DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA con objetivo de "Garantizar un mejor uso de las tecnología de la información".