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Reverse Charge Mechanism: Compra con EU VAT number
Buenas,
soy programador web y recientemente compré dos plantillas web (archivos descargables) de forma online en la web de una empresa llamada Envato Market.
Está web actúa como una especie de intermediaria entre los desarrolladores de la plantilla web y los clientes (en este caso yo). La empresa es Australiana, pero disponen de EU VAT Number, por lo que supuse que trataría como operación intracomunitaria. Según su página web, debo seguir el procedimiento de "Reverse Charge Mechanism", que entiendo que significa que ellos no me cobran el IVA, pero lo tengo que declarar yo luego en el 303 (y a la vez deducírmelo). Efectivamente, en la factura que me enviaron no aparece el IVA.
Sin embargo, al intentar presentar el modelo 349 (la primera vez que lo hago), veo que sí o sí tengo que seleccionar un país de la UE, así que estoy empezando a dudar de que este sea el procedimiento adecuado a seguir.
Aquí la web de Envato Market con la información para compradores de la UE con VAT Number, como yo:
https://help.market.envato.com/hc/en-us/articles/204237814-EU-VAT-Information-for-Buyers
Agradeceré enormemente cualquier ayuda.
Muchas gracias.Creada el 6 de enero de 2016 -
349 trimestral no presentado por error
Preparando la presentación anual del 349 me acabo de dar cuenta que hemos metido la pata y bien y no sé si puede tener solución sin multa.
En su momento leí que al no realizar operaciones superiores a 35.000 en el año podíamos hacer una única declaración anual y no una cada trimestre, por lo que me despreocupé del 349 durante todo 2015.
Pero hoy releyendo varios artículos, veo que eso sólo es aplicable a las ventas (bienes o servicios) y nosotros sólo hemos hecho adquisiciones, de manera que debíamos haber hecho presentaciones trimestrales.
Mis operaciones intracomunitarias (compras) han sido:
T1 - 8 Facturas - 151 €
T2 - 4 Facturas - 75 €
T3 - 3 Facturas - 107 €
T4 - En plazo para presentar la declaración trimestral.
Ahora mi duda es cuál es la mejor manera de solucionarlo, o, mejor dicho, la más económica en cuanto a sanciones:
- ¿Presento en Enero sólo una declaración anual por mis adquisiciones? ¿Así sólo habría una posible sanción o igualmente me harían una sanción por cada trimestre?. Lo digo porque he visto que hay unos mínimos de sanción y he pensado que así podría ser menor el montante.
- ¿Presento las 4 declaraciones trimestrales ahora, aunque 3 estén fuera de plazo y asumo tres sanciones? He leído que la sanción es un 50% menor si eres tú el que informa del error antes de que Hacienda reclame.
- Hacer una venta fuera de España en el cuarto trimestre, ¿eso compensaría en lo haber hecho ventas fuera en resto de los trimestres? Tengo conocidos viviendo fuera de España a los que les haré un trabajo en 2016 y podría pedirles el favor de fácturarles ahora parte del trabajo, en concepto de reserva o similar, ahora en 2015. Trabajamos a particulares sólo no a empresas. ¿Serviría un español residiendo y trabajando fuera de España?
GraciasCreada el 25 de diciembre de 2015 -
Requerimiento 349
Hola. En noviembre del 2014 me concedieron el nif-iva, pero tanto en ese mes como en diciembre 2014 no tuve este tipo de operaciones, por lo que no presenté el modelo 349. Ahora me llega un requerimiento de hacienda pidiéndome que presente dicha declaración recapitulativa del periodo 0A, pero no puedo presentar la declaración sin ningún dato. ¿Qué debo hacer? Gracias.
Creada el 26 de agosto de 2015 -
Olvido de una factura intracomunitaria
Hola a todos:
Al hacer la 349 me he dado cuenta de que se me olvidó incluir una factura intracomunitaria en la 303 del tercer trimestre, y también en la 390. ¿Cómo puedo corregir esto ahora? ¿Es motivo de sanción?
Muchas gracias por adelantado.Creada el 26 de enero de 2015 -
Retraso presentando modelo 349
Hola,
Soy autónomo registrado como operador intracomunitario, y he olvidado presentar el modelo 349 este tercer trimestre. ¿Puedo presentarlo ahora?, ¿qué consecuencias tiene?
Muchas gracias, un saludoCreada el 5 de noviembre de 2013
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