Consultas a la comunidad

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Ejemplos: estimación directa, INEM...

Nuestra comunidad cuenta con 9515 consultas.
  • MODELO 202

    Somos dos autónomos que hemos creado una S.L. dedicada al transporte de mercancias el día 5-6-12. Tenemos que presentar el modelo 202 2º Periodo? (pago a cuenta del Impuesto de Sociedades) estamos exentos hasta que cerremos el ejercicio 2012? Que cantidad tomariasmos como referencia? Gracias.

    e, j, m, s

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  • Baja de Autonomo

    Hola a todos, estoy pensando en darme de baja como autonomo ya que debido a los pocos ingresos que estoy obteniendo no me interesa continuar con la actividad, se que debo de presentar el modelo 036 en hacienda y darme de baja en el RETA, pero tengo una duda, yo estoy en estimación directa simplficada y presento el modelo 130 por trimestres, como ya estoy en el 4 trimestre, aunque me de de baja ahora en octubre ¿tendre que presentar el modelo correspondiente en enero por los dias de actividad que tenga este mes??

    Muchas gracias.

    Saludos.

    baja, irpf

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  • Retención IRFP autónomo colaborador

    Hola he dado de alta a mi hija como autónomo colaborador y le estoy pagando una nómina, mi duda surge en el momento de practicar y liquidar la retención de IRPF ya que no sé que % le corresponde. En el programa de la AEAT no existe este tipo de situación laboral, no sé si debe ser tratado como relación laboral especial de caracter dependiente.

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  • alta como actividad secundaria

    Hola, he estado leyendo el articulo sobre si darse de alta de autónomo con ingresos bajos. Mi situación es la siguiente: Tengo un trabajo por cuenta ajen y por otro lado me ofrecen dar clases como autónomo en otro sitio. Mis ingresos serían de unos 750 - 850 eur mensuales. Me ha parecido entender a través de vuestro artículo que una alternativa sería darse de alta de la actividad en hacienda como actividad secundaria y no darse de alta en la seg. soc. Cuando busco en el 037 no me aparece la opción de actividad secundaria y en hacienda me dicen que eso no existe.. Me podéis ayudar ? ¿?. Gracias.

    actividad, bajos, ingresos, secundaria

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  • local para crear una empresa

    Quiero crear una sociedad limitada unipersonal.Es necesario tener un local?,la sede pueder ser el propio piso?,o una virtual?

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  • Consulta sobre IVA e IRPF.

    Hola, tengo una consulta sobre el IVA y el IRPF. Quizás sea una pregunta tonta, pero bueno, ya veréis el motivo de la pregunta.

    Qué relación existe entre la declaración de IVA y la del IRPF, en lo que a la regularización de prorrata se refiere?. El motivo de la pregunta es que, estudiando el tema, he visto que me queda un cabo suelto; os cuento.

    En mi actividad he de aplicar al IVA la prorrata, ya que desarrollamos actividades sujetas y exentas. Suponemos que aplico una prorrata provisional del 40%, el 60% restante lo llevo como mayor gasto del importe a la declaración de IRPF.

    El problema surge cuando a final de año se regulariza la prorrata y me sale, por ejemplo, que me he deducido más de la cuenta (por ejemplo, sale prorrata del 20%). Eso significa que donde lleve el 60% de mayor gasto, debería haber llevado el 80%!! De la misma forma que regularizamos el IVA, ¿es necesario regularizar el gasto declarado, para modificar el mayor gasto? ¿o esto ya se supone hecho al regularizar el IVA?

    Gracias

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  • deducción por vivienda habitual.

    hola,
    estoy con rellenando mi modelo 130 y al llegar a la casilla 16 me ha asaltado una duda.
    Yo tengo una hipoteca de una casa en Alicante que hasta hace un año que vine a Madrid era mi vivienda habitual. Ahora mismo vivo en casa de mi suegra, con lo que no tengo ningún alquiler ni nada.
    Mi duda es si puedo deducirme ese 2 por ciento por vivienda habitual aunque la casa esté en Alicante y yo trabaje en Madrid.
    Muchas gracias.

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  • Fiscal (IVA), Contable

    Hola,
    Últimamente, debido al bajón de la demanda de mis servicios en España, me he tenido que ir a trabajar en otros paises (Inglaterra, Francia, Suiza, Bélgica).
    Tengo una empresa que utilizo para facturar a mis clientes.
    Cuando voy a trabajar en proyectos en el extranjero, me quedo a dormir en hoteles.
    El IVA de los hoteles, por ejemplo en Reino Unido, es del 20%.
    Cuando un hotel me emite su factura, lo suele hacer añadiendo el iva soportado.
    Para mi (o para mi empresa), la recuperación de este IVA soportado, desde España, es muy complicado (según mi asesor fiscal/contable).
    Si solicito una factura sin IVA al hotel donde me he quedado, me miran como si estuviera loco. (a pesar de explicarles que las operaciones intracomunitarias van sin IVA y que les doy el VAT Number de mi SLU), el el repcionista así como el gerente de turno, me contestan que ellos tienen que emitir su factura CON IVA.
    Mi asesor fiscal/contable me dice que puede imputar el importe TOTAL de la factura de estos hotels (Total de totales, IVA incluido) a GASTO. De esta forma, en lugar de recuperar el IVA soportado (20%), recuperaré (por deducion en el impuesto de sociedades)... alrededor del 25% (dependiendo del impuesto que tenga que acabar pagando por impto de sociedades).

    Necesito la opinión de un experto en materia fiscal (IVA).

    No acabo de ver claro que la imputación del total de las facturas de hotel, incluyendo el iva, me beneficie más que recuperar el iva soportado.

    Agradecería su consejo en este tema del IVA soportado en otros paises de la comunidad europea.

    Muchísimas gracias.

    contable, fiscal, iva

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  • Contable Fiscal Mercantil

    Hola,
    Soy consultor especializado en implementar soluciones tecnológicas empresariales (software) para la gestión de procesos de marketing, automatización de procesos de venta, atención/soporte al client así como procesos relacionados con la gestión de recursos humanos (reclutamiento/selección, gestión de personal, formación y planes de sucesión).
    Mi asesor fiscal me ha recomendado constituir una sociedad mercantil por imagen comercial y para limitar mi responsabilidad.
    Por lo tanto, siguiendo su consejo, he constituido una sociedad mercantil de responsabilidad limitada unipersonal. Ahora, soy accionista al 100% de esta sociedad mercantil. Facturo mis clientes con esta S.L.U.
    Mis ingresos personales (para vivir/comer/pagar mi hipoteca) los obtengo facturando como Autónomo a mi S.L.U. (recomendación de mi asesor fiscal-contable, para tener la flexibilidad y libertad de decidir, cada mes, qué importe quiero transferir a mi cuenta corriente particular(mi remuneración); es más flexible que una nómina).

    Ahora viene la consulta (que guarda relación con la forma de contabilizar los gastos de mis actividades profesionales de consultoría):
    Mi asesor, me ha recomendado últimamente de imputar los gastos de la siguiente manera:
    A) Los gastos de desplazamientos (taxis/vuelos internacionales, trenes, etc.) así como los gastos de pernoctación en hoteles y los de dietas, por lo visto, los tengo que imputar a mi contabilidad como AUTÓNOMO.
    - Los otros gastos operativos tales como las herramientas que, supuestamente, la sociedad mercantil "pone a disposición" del Consultor (yo mismo, como autónomo), por ejemplo "un ordenador", "un smart-phone", licencias de software especializado de gestión, etc. todo este tipo de gastos, me dice mi asesor, que debo imputarlos a la S.L.U.
    Todo esto obliga a mantener 2 contabilidades, la de la S.L.U. y la del Autónomo.
    También, todo esto, me obliga a utilizar una cta bancaria y tarjetas (crédito/débito) relacionados con la S.L.U. y otra cuenta bancaria/tarjetas(débito/crédito) asociados a mi "persona física/autónomo) esta última, de momento, la utilizo para mis gastos personales (no relacionados con mi actividad profesional).
    Todo esto me parece un poco rollo pero si tengo que hacerlo, lo hago.
    Mi preferencia, por simplificar, sería imputar TODOS los gastos a la S.L.U.; de esta forma, separaría bien los asuntos económicos del trabajo de los particulares.
    Necesito la opinión de un experto en materia fiscal-contable-mercantil para contrastarla con la recomendación de mi asesor fiscal de separar la imputación de gastos en función de su naturaleza (gastos propios de un consultor, como desplazamientos, dietas, pernoctaciones, etc.... al Autónomo, los demás gastos, a la SLU).
    Es realmente necesario todo este tinglado?
    Para cualquier aclaración, ruego no duden en preguntar.

    Muchísimas gracias.

    contable, fiscal, mercantil

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  • iva espectaculo

    Tengo una escuela de danza y he alquilado un teatro para una exhibicion. He cobrado entrada. Pero me han dicho en la gestoria que no me puedo desgravar el iva porque no es un bien de inversion. Soy autonomo. Gracias.

    alguiler, espectaculos, iva

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