Consultas etiquetadas con "303".
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Modelo 303 y venta de servicios digitales a EEUU
Hola,
Estoy rellenando como siempre el modelo 303 y no se donde colocar la venta de apps de Steam, la transferencia me ha llegado desde EEUU y ellos se han hecho cargo de todo el IVA. Nunca he vendido nada fuera de la UE y no se en cual casilla colocarlo, si en la 60 o en otra.
Un saludo y graciasCreada el 10 de octubre de 2016 -
modelo 303 (IVA) - casilla 28 (Base)
Trabajo como autónomo como electricista y tengo presentar el modelo 303 general.
En la casilla 28 hay que introducir la 'Base' del IVA deducible. ¿Entiendo que esto es simplemente la suma de todos los gastos de las operaciones corrientes, independientemente del IVA que tengan y aunque el IVA sólo sea deducible en parte?
Por ejemplo (simplificado) de un trimestre:
- compro 1000 euros de material, con su IVA que son 210 euros
- echa gasolina por 200 euros, más 42 euros de IVA, pero sólo puedo deducir un 50% = 21 euros
Entonces la 'Base' es 1000 + 200 = 1200 euros y la 'Cuota' 210 + 21 = 231 ?
¿Es así o me equivoco?Creada el 19 de abril de 2016 -
Declarar suplido en el modelo 303
Buenos días,
He emitido una factura de suplidos, por lo tanto IVA e IRPF a o, para un cliente.
Estoy cumplimentando el modelo 303 para la declaración del IVA trimestral y no sé en qué casilla debo declararlo.
Ya casi agoto el plazo, así que agradezco su pronta respuesta.
Gracias y saludos,
CarolinaCreada el 19 de abril de 2016 -
Error con el IVA
Buenas noches.
Hoy al presentar telemáticamente el 303 he cometido un error grave. En una casilla he puesto un cero de más, con lo que me sale una cantidad casi millonaria a pagar.
Evidentemente mañana a primera hora llamare por teléfono a la agencia tributaria, pero para dormir hoy más tranquilo agradeceria que me comentaran que se hace en estos casos. ¿Basta con presentar la declaración complementaria para que se anule la anterior o hay que hacer algo más?
GraciasCreada el 13 de abril de 2016 -
Iva 4T y resumen anual
Hola,
tengo siempre la duda de la fecha final para entregar la declaracion del 4 trimestre del IVA y del resumen anual. Es el 31 de enero?
GraciasCreada el 17 de enero de 2016 -
como rellenar el 303 en casos de exención de iva
hola,
soy restauradora y en estos momentos trabajo como autónoma para una constructora en una rehabilitación de un edificio histórico. El tema es que me obligan a facturar sin IVA por inversión del sujeto pasivo y quiero saber exactamente cómo debo cumplimentar el 303, ya que he leído diferentes opciones: que si la casilla 44, que si la 12, que si la 61...
¿me podéis ayudar por favor?Creada el 20 de abril de 2015 -
Error 303 que no influye en el resultado
Hola.
He realizado el modelo 303 de este trimestre, pero me he dado cuenta que en las adquisiciones intracomunitarias he puesto mal una cifra. Esto no influye al resultado. ¿Qué debo hacer? porque si presento una complementaria me va a salir 'cero' y tengo que marcar 'Resultado cero/Sin actividad'.Creada el 13 de abril de 2015 -
COMO CONTABILIZAR UN TRASPASO DE NEGOCIO
Hola, buenas tardes:
Me surge la duda de como contabilizar el traspaso de un negocio que he cogido hace un mes. La factura me la han hecho sin IVA. ¿ Como lo debo contabilizar esa cantidad de dinero ? ¿ Tengo que incluirlo en el modelo 303? GraciasCreada el 10 de abril de 2015 -
Olvido de una factura intracomunitaria
Hola a todos:
Al hacer la 349 me he dado cuenta de que se me olvidó incluir una factura intracomunitaria en la 303 del tercer trimestre, y también en la 390. ¿Cómo puedo corregir esto ahora? ¿Es motivo de sanción?
Muchas gracias por adelantado.Creada el 26 de enero de 2015 -
Como hacer la prorrata
Buenas Tardes
Mi esposa realiza pluriactividad, es decir, trabaja por cuenta ajena y trabaja como autónoma. Realiza consulta de nutrición en dos consultorios y bajo tres modalidades: en un consultorio paga el alquiler con su I.V.A. correspondiente y en la otra consulta el trabajo es a medias, es decir que, de todos los pacientes que vea realizamos una factura mensual por servicios, (con el I.V.A e IRPF correspondiente) y los otros pacientes que van de forma privada a reducción de peso (excluido de servicios médicos) les facturamos con IVA. El problema surge cuando empezamos a trabajar con una aseguradora y nos empiezan a pagar los servicios sin IVA con retención porque son servicios médicos nutricionales exentos de IVA. lo que ha ocurrido solamente en el ultimo trimestre del año. Los tres trimestres anteriores, al no haber facturas con IVA y facturas sin IVA, he deducido los gastos del alquiler y de los insumos del total del Iva soportado. ¿Cómo Realizo la del 4 trimestre, si en ella si tengo prorrata? o solo lo hago en la general 390? Este año comienzo las declaraciones con la prorrata obtenida en el 2014 y luego compenso? Gracias. Se que este asunto debería llevarlo un gestor lo que pasa es que estamos con pocos pacientes y entre el alquiler y el RETA todos los meses estamos en negativo. Muchas Gracias a quien me pueda ayudarCreada el 20 de enero de 2015